Бюджетная система РФ, ее состав и принципы организации

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Июня 2013 в 23:45, контрольная работа

Краткое описание

Бюджетная система Российской Федерации - это совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов, основанная на экономических отношениях и государственном устройстве РФ и регулируемая нормами права. Скоординированные во времени, экономическом и социальном пространстве бюджетные взаимоотношения между объектами бюджетного процесса представляют собой сложную динамически изменяющуюся систему.
В формировании и развитии экономической структуры современного общества определяющую роль играет государственное регулирование, осуществляемое в рамках избранной властью экономической политики.

Содержание

Введение………………………………………………………………………. 3
1. Бюджетная система РФ, ее состав и принципы организации…………... 4
1.1. Состав и особенности бюджетной системы РФ …………...……… 4
1.2. Принципы организации бюджетной системы РФ……….…..…….. 7
2. Практическое задание «Составление проекта бюджета района»………. 11
2.1. Доходы бюджета……………….……………………………………..11
2.2. Расходы бюджета…………………………………………………….. 15
2.3. Проект бюджета района……………………………………………... 41
2.4. Пояснительная записка………………………………………………. 42
Список использованной литературы……………………………………….. 45

Вложенные файлы: 1 файл

Контрольная.doc

— 633.00 Кб (Скачать файл)

 

5. Свод расходов  по общеобразовательным школам, руб.

Строки 1, 2, 3 переносим  из таблицы 2.5. по текущему году и по проекту;

Начисления на заработную плату:

всего ФЗП ´ 26%:

543 992,16 × 0,26 = 141 437,96;

529 994,83 × 0,26 = 137 798,7

Хозяйственные и командировочные  расходы, а так же учебные и прочие расходы переносим из таблицы 6, расходы на ГПД – из таблицы 2.7.;

Итого расходов на текущее  содержание школ просуммируем по всем строкам:

543 992,16+141 437,96+17 820+16 355+4 556 563,2= 5 276 168,32 (текущий год);

529 994,83+137 798,7+21 000+19 200+5 400 371,2=6 108 364,73 (проект на следующий год).

Таблица 2.8.– Сводная таблица по школам, руб.

№ п./п.

Показатель, единица измерения

Принято в текущем  году

Проект на следующий  год

1.

Заработная плата педагогического  персонала

385 326,8

361 422,36

2.

Заработная плата административно-обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала

68 000

80 240

3.

Всего ФЗП

543 992,16

529 994,83

4.

Начисления на заработную плату

141 437,96

137 798,7

5.

Хозяйственные и командировочные расходы

17 820

21 000

6.

Учебные и прочие расходы

16 355

19 200

7.

Расходы на ГПД

4 556 563,2

5 400 371,2

8.

Итого расходы на текущее  содержание школ

5 276 168,32

6 108 364,73


 

6. Расчет расходов  на содержание ДОУ

Среднегодовое число  детей:

=325;

=375.

Расходы на заработную плату  в год на всех детей:

Расходы на 1 ребенка ´ Среднегодовое число детей

325 ×280 = 91 000;

375 × 280 =105 000.

Начисления на заработную плату:

91 000× 0,26 = 23 660;

105 000× 0,26 = 27 300.

Число дето - дней:

Число дней функционирования ´ Среднегодовое число детей

225 × 325 = 73 125;

225 ×375 = 84 375;

Расходы на питание всех детей в год:

Норма расхода  на 1 ребенка ´ Число дето - дней:

50 × 73 125 = 3 656 250;

50 × 84 375 = 4 218 750;

Расходы на оборудование всех новых мест:

(Число детей  на конец года – Число детей  на начало года) ´ Расходы на оборудование 1 нового места:

(350 – 300) × 500 = 25 000;

(400 – 350) × 500 = 25 000;

Расходы на дооборудование всех ранее действовавших мест:

Число детей  на начало года ´ Расходы на дооборудование 1 ранее

действовавшего  места

300×350 = 105 000;

350 ´ 350 = 122 500;

Хозяйственные и прочие расходы на всех детей:

Среднегодовое число детей ´ Хозяйственные и прочие  расходы на 1 ребенка:

325 × 640 =208 000;

375 × 640 = 240 000;

Родительская плата  на всех детей:

Число дето - дней ´ Родительская плата на 1 ребенка:

73 125 × 30 = 2 193 750;

84 375 × 30 = 2 531 250;

Всего расходов рассчитываются как сумма расходов по всем строкам:

91 000+23 660+3 656 250+25 000+105 000+208 000+2 193 750= 6 302 660;

105 000+27 300+4 218 750+25 000+122 500+ 240 000+2 531 250=7 269 800.

Финансирование из бюджета рассчитывается:

Всего расходов – Средства родителей

6 302 660 – 2 193 750 =4108910;

7 269 800 – 2 531 250 = 4 738 550.

Данные представлены в таблице 2.9.

Таблица 2.9.– Расчет расходов на содержание ДОУ

№ п./п.

Показатель, единица  измерения

Принято

в текущем году

Проект на следующий  год

1.

Число детей:

   
 

на начало года

300

350

 

на конец года

350

400

 

среднегодовое (прирост  с 01.07)

325

375

2.

Расходы на заработную плату  в год:

   
 

на 1 ребенка, руб.

280

280

 

на всех детей, руб.

91 000

105 000

3.

Начисления на заработную плату, руб.

23 660

27 300

4.

Расходы на питание:

   
 

норма расходов на 1 ребенка  в день, руб.

50

50

 

число дней функционирования

225

225

 

число дето - дней

73 125

84 375

 

расходы на питание всех детей в год, руб.

3 656 250

4 218 750

5.

Расходы на мягкий инвентарь:

   
 

на оборудование 1 нового места, руб.

500

500

 

на оборудование всех новых мест, руб.

25 000

25 000

 

на дооборудование 1 ранее  действовавшего места, руб.

350

350

 

на дооборудование всех ранее действовавших мест, руб.

105 000

122 500

6.

Хозяйственные и прочие расходы:

   
 

на 1 ребенка, руб.

640

640

 

на всех детей, руб.

208 000

240 000

7.

Родительская плата:

   
 

на 1 ребенка в день, руб.

30

30

 

на всех детей в  год, руб.

2 193 750

2 531 250

8.

Всего расходов, руб.

6 302 660

7 269 800

 

В том числе:

   
 

средства родителей

2 193 750

2 531 250

 

Финансирование из бюджета

4 108 910

4 738 550


 

7. Свод расходов  на образование, руб.

По графе «Принято»: Показатель «ДОУ в городах» переносим из таблицы 2.9., строка «Финансирование из бюджета»; Показатель «Школы общеобразовательные в городах» переносим из таблицы 2.8., строка «Итого расходов на содержание школ»;

Фонд всеобуча рассчитывается:

(Школы общеобразовательные  в городах + Школы общеобразовательные  в сельской местности + Школы-интернаты в городах и сельской местности) ´ 1%

(5 276 168,32+ 850 000 + 398 191) × 0,01 = 65 243,6 (текущий год)

(6 108 364,73+900 000+365 900)×0,01=73 742,6(проект на следующий год).

Итого расходов рассчитывается суммированием по всем строкам;

Исполнение за 6 месяцев  рассчитывается, как ½ от «Принято»;

Ожидаемое исполнение = Принято;

Проект приобретения инвентаря и оборудования на следующий год рассчитывается с увеличением на 15% от «Принято»;

1 000 000*1,15=1 150 000

Данные представлены в таблице 2.10.

Таблица 2.10.–Свод расходов на образование, руб.

№ п./п.

Наименование

Принято

Исполнено за 6 месяцев

Ожидаемое исполнение

Проект  на следующий год

1.

ДОУ в городах

4 108 910

2 054 455

4 108 910

4 738 550

2.

ДОУ в сельской местности

700 000

400 000

700 000

800 000

3.

Школы общеобразовательные  в городах

5 276 168,32

2 638 084,16

5 276 168,32

6 108 364,73

4.

Школы общеобразовательные  в сельской местности

850 000

425 000

850 000

900 000

5.

Школы-интернаты  в городах и сельской местности

398 191

200 000

398 191

365 900

6.

Приобретение  учебников

480 000

240 000

480 000

500 000

7.

Вечерние  и заочные общеобразовательные  школы

46 923

23 460

46 923

48 220

8.

Учреждения  и мероприятия по внешкольной  работе с детьми

660 200

330 100

660 200

710 000

9.

Детские дома

40 000

20 000

40 000

40 000

10.

Фонд всеобуча

65 243,6

32 621,8

65 243,6

73 742,6

11.

Прочие учреждения и мероприятия в области образования

400 000

200 000

400 000

500 000

12.

Финансирование  мероприятий по организации оздоровительной  кампании среди детей и подростков

45 000

22 500

45 000

50 000

13.

Итого расходов

13 005 392,32

6 502 696,16

13 005 392,32

14 761 034,73

14.

Приобретение  инвентаря и оборудования

1 000 000

500 000

1 000 000

1 150 000

15.

Капитальные вложения на строительство

900 000

500 000

900 000

1 200 000

16.

Капитальный ремонт

600 000

300 000

600 000

500 000

 

Всего расходов

15 505 392,32

7 752 696,16

15 505 392,32

17 611 034,73


 

 

Здравоохранение

1. Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения

Расчет среднегодового количества коек рассчитывается по следующей формуле:

, где

Кср – среднегодовое количество коек;

К01.01 – количество коек на начало года;

Кн – количество развернутых новых коек;

m – количество месяцев функционирования новой койки в первый год.

Больницы и диспансеры в сельской местности:

Хирургические койки: = 62,7 и т.д.

Рассчитаем число койко-дней по следующей формуле:

Среднегодовое число коек ´ Число дней функционирования новой койки в первый год

Больницы и диспансеры в сельской местности:

Хирургические койки: 62,7´320=20 064, аналогичным образом рассчитаем число койко-дней для остальных показателей.

Определим сумму расходов в год:

Норма расходов на 1 койко-день ´ Число койко-дней

Больницы и диспансеры в сельской местности

Питание: Хирургические койки: = 20064,0*24=481 536 и т.д.

Медикаменты: = 20 064,0*20=401 280 и т.д.

Полученные данные представим в табличной форме (таблица 2.11.)

 

 

Таблица 2.11.– Расчет расходов на питание и медикаменты

Учрежде

ние

Показатель

Проект 

На начало года

На конец  года

Средне

годовое

Сроки развертывания  сети

Число дней функциони

рования

Число койко-дней

Норма расходов на 1 койко-день, руб.

Сумма расходов в год, руб.

Пита

ние

Медикаменты

Питание

Медикаме

нты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Больницы и диспансеры  в сельской местности

1.Хирургические койки

58

66

62,7

с 01.06

320

20 064,0

24

20

481 536

401 280

2.Детские койки

49

55

52,0

с 01.07

320

16 640,0

25

30

416 000

499 200

3.Терапевтические койки

60

78

72,0

с 01.05

340

24 480,0

21

17

514 080

416 160

4.Родильные койки

40

40

40,0

-

330

13 200,0

30

32

396 000

422 400

5.Прочие койки

70

80

72,5

с 01.10

300

21 750,0

20

30

435 000

652 500

ИТОГО:

277

319

300,0

X

X

X

X

X

2 242 616

2 391 540

2.Больницы и диспансеры  в городах

1.Хирургические койки

90

100

94,2

с 01.08

300

28 260,0

23

27

649 980

763 020

2.Детские койки

100

110

105,8

с 01.06

320

33 856,0

25

30

846 400

1 015 680

3.Терапевтические койки

140

180

170,0

с 01.04

310

52 700,0

21

22

1 106 700

1 159 400

4.Родильные койки

120

135

126,3

с 01.08

330

41 679,0

27

32

1 125 333

1 333 728

5.Прочие койки

100

110

102,5

с 01.10

300

30 750,0

22

30

676 500

922 500

ИТОГО:

550

635

598,8

Х

Х

Х

Х

Х

4 404 913

5 194 328


 

 

 

Таблица 2.12.– План амбулаторно-поликлинических посещений. Планирование медикаментов

Должность

Число ставок должно

стей

Расчет нормы обслуживания в час

Число часов работы в  день

Дневная нагрузка

Число рабочих дней в  году

Годовая нагрузка

Число врачебных посещений 

Средний расход на медикаменты  на 1 посещение

Сумма расходов на медикаменты

в поликлинике

на дому

в поликлинике

на дому

в поликлинике

на дому

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1. Терапия

2,5

5

2

3

3

15

6

21

281

5901

14 753

8

118 020

2. Хирургия

1,5

8

1,25

4,5

0,5

36

0,625

36,625

281

10 291,63

15 437

22

339 623,6

3 Гинекология

1

5

1,25

4,5

1

22,5

1,25

23,75

281

6673,75

6673,8

18

120 127,5

4. Педиатрия

2,5

7

2

3

3

21

6

27

281

7587

18 968

11

208 642,5

5. Неврология

0,5

5

1,25

5

X

25

 

25

281

7025

3512,5

5

17 562,5

6. Дерматология

0,5

8

1,25

5

X

40

 

40

281

11 240

5620

15

84 300

7. Стоматология

2

4

X

5

X

20

 

20

281

5620

11 240

20

224 800

ВСЕГО

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 113 076

Информация о работе Бюджетная система РФ, ее состав и принципы организации