Бюджетная система РФ, ее состав и принципы организации
Контрольная работа, 01 Июня 2013, автор: пользователь скрыл имя
Краткое описание
Бюджетная система Российской Федерации - это совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов, основанная на экономических отношениях и государственном устройстве РФ и регулируемая нормами права. Скоординированные во времени, экономическом и социальном пространстве бюджетные взаимоотношения между объектами бюджетного процесса представляют собой сложную динамически изменяющуюся систему.
В формировании и развитии экономической структуры современного общества определяющую роль играет государственное регулирование, осуществляемое в рамках избранной властью экономической политики.
Содержание
Введение………………………………………………………………………. 3
1. Бюджетная система РФ, ее состав и принципы организации…………... 4
1.1. Состав и особенности бюджетной системы РФ …………...……… 4
1.2. Принципы организации бюджетной системы РФ……….…..…….. 7
2. Практическое задание «Составление проекта бюджета района»………. 11
2.1. Доходы бюджета……………….……………………………………..11
2.2. Расходы бюджета…………………………………………………….. 15
2.3. Проект бюджета района……………………………………………... 41
2.4. Пояснительная записка………………………………………………. 42
Список использованной литературы……………………………………….. 45
Вложенные файлы: 1 файл
Контрольная.doc
— 633.00 Кб (Скачать файл)
5. Свод расходов по общеобразовательным школам, руб.
Строки 1, 2, 3 переносим из таблицы 2.5. по текущему году и по проекту;
Начисления на заработную плату:
всего ФЗП ´ 26%:
543 992,16 × 0,26 = 141 437,96;
529 994,83 × 0,26 = 137 798,7
Хозяйственные и командировочные расходы, а так же учебные и прочие расходы переносим из таблицы 6, расходы на ГПД – из таблицы 2.7.;
Итого расходов на текущее содержание школ просуммируем по всем строкам:
543 992,16+141 437,96+17 820+16 355+4 556 563,2= 5 276 168,32 (текущий год);
529 994,83+137 798,7+21 000+19 200+5 400 371,2=6 108 364,73 (проект на следующий год).
Таблица 2.8.– Сводная таблица по школам, руб.
№ п./п. |
Показатель, единица измерения |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
1. |
Заработная плата |
385 326,8 |
361 422,36 |
2. |
Заработная плата |
68 000 |
80 240 |
3. |
Всего ФЗП |
543 992,16 |
529 994,83 |
4. |
Начисления на заработную плату |
141 437,96 |
137 798,7 |
5. |
Хозяйственные и командировочные расходы |
17 820 |
21 000 |
6. |
Учебные и прочие расходы |
16 355 |
19 200 |
7. |
Расходы на ГПД |
4 556 563,2 |
5 400 371,2 |
8. |
Итого расходы на текущее содержание школ |
5 276 168,32 |
6 108 364,73 |
6. Расчет расходов на содержание ДОУ
Среднегодовое число детей:
=325;
=375.
Расходы на заработную плату в год на всех детей:
Расходы на 1 ребенка ´ Среднегодовое число детей
325 ×280 = 91 000;
375 × 280 =105 000.
Начисления на заработную плату:
91 000× 0,26 = 23 660;
105 000× 0,26 = 27 300.
Число дето - дней:
Число дней функционирования ´ Среднегодовое число детей
225 × 325 = 73 125;
225 ×375 = 84 375;
Расходы на питание всех детей в год:
Норма расхода на 1 ребенка ´ Число дето - дней:
50 × 73 125 = 3 656 250;
50 × 84 375 = 4 218 750;
Расходы на оборудование всех новых мест:
(Число детей на конец года – Число детей на начало года) ´ Расходы на оборудование 1 нового места:
(350 – 300) × 500 = 25 000;
(400 – 350) × 500 = 25 000;
Расходы на дооборудование всех ранее действовавших мест:
Число детей на начало года ´ Расходы на дооборудование 1 ранее
действовавшего места
300×350 = 105 000;
350 ´ 350 = 122 500;
Хозяйственные и прочие расходы на всех детей:
Среднегодовое число детей ´ Хозяйственные и прочие расходы на 1 ребенка:
325 × 640 =208 000;
375 × 640 = 240 000;
Родительская плата на всех детей:
Число дето - дней ´ Родительская плата на 1 ребенка:
73 125 × 30 = 2 193 750;
84 375 × 30 = 2 531 250;
Всего расходов рассчитываются как сумма расходов по всем строкам:
91 000+23 660+3 656 250+25
105 000+27 300+4 218 750+25
Финансирование из бюджета рассчитывается:
Всего расходов – Средства родителей
6 302 660 – 2 193 750 =4108910;
7 269 800 – 2 531 250 = 4 738 550.
Данные представлены в таблице 2.9.
Таблица 2.9.– Расчет расходов на содержание ДОУ
№ п./п. |
Показатель, единица измерения |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
1. |
Число детей: |
||
на начало года |
300 |
350 | |
на конец года |
350 |
400 | |
среднегодовое (прирост с 01.07) |
325 |
375 | |
2. |
Расходы на заработную плату в год: |
||
на 1 ребенка, руб. |
280 |
280 | |
на всех детей, руб. |
91 000 |
105 000 | |
3. |
Начисления на заработную плату, руб. |
23 660 |
27 300 |
4. |
Расходы на питание: |
||
норма расходов на 1 ребенка в день, руб. |
50 |
50 | |
число дней функционирования |
225 |
225 | |
число дето - дней |
73 125 |
84 375 | |
расходы на питание всех детей в год, руб. |
3 656 250 |
4 218 750 | |
5. |
Расходы на мягкий инвентарь: |
||
на оборудование 1 нового места, руб. |
500 |
500 | |
на оборудование всех новых мест, руб. |
25 000 |
25 000 | |
на дооборудование 1 ранее действовавшего места, руб. |
350 |
350 | |
на дооборудование всех ранее действовавших мест, руб. |
105 000 |
122 500 | |
6. |
Хозяйственные и прочие расходы: |
||
на 1 ребенка, руб. |
640 |
640 | |
на всех детей, руб. |
208 000 |
240 000 | |
7. |
Родительская плата: |
||
на 1 ребенка в день, руб. |
30 |
30 | |
на всех детей в год, руб. |
2 193 750 |
2 531 250 | |
8. |
Всего расходов, руб. |
6 302 660 |
7 269 800 |
В том числе: |
|||
средства родителей |
2 193 750 |
2 531 250 | |
Финансирование из бюджета |
4 108 910 |
4 738 550 |
7. Свод расходов на образование, руб.
По графе «Принято»: Показатель «ДОУ в городах» переносим из таблицы 2.9., строка «Финансирование из бюджета»; Показатель «Школы общеобразовательные в городах» переносим из таблицы 2.8., строка «Итого расходов на содержание школ»;
Фонд всеобуча рассчитывается:
(Школы общеобразовательные в городах + Школы общеобразовательные в сельской местности + Школы-интернаты в городах и сельской местности) ´ 1%
(5 276 168,32+ 850 000 + 398 191) × 0,01 = 65 243,6 (текущий год)
(6 108 364,73+900 000+365 900)×0,01=
Итого расходов рассчитывается суммированием по всем строкам;
Исполнение за 6 месяцев рассчитывается, как ½ от «Принято»;
Ожидаемое исполнение = Принято;
Проект приобретения инвентаря и оборудования на следующий год рассчитывается с увеличением на 15% от «Принято»;
1 000 000*1,15=1 150 000
Данные представлены в таблице 2.10.
Таблица 2.10.–Свод расходов на образование, руб.
№ п./п. |
Наименование |
Принято |
Исполнено за 6 месяцев |
Ожидаемое исполнение |
Проект на следующий год |
1. |
ДОУ в городах |
4 108 910 |
2 054 455 |
4 108 910 |
4 738 550 |
2. |
ДОУ в сельской местности |
700 000 |
400 000 |
700 000 |
800 000 |
3. |
Школы общеобразовательные в городах |
5 276 168,32 |
2 638 084,16 |
5 276 168,32 |
6 108 364,73 |
4. |
Школы общеобразовательные в сельской местности |
850 000 |
425 000 |
850 000 |
900 000 |
5. |
Школы-интернаты в городах и сельской местности |
398 191 |
200 000 |
398 191 |
365 900 |
6. |
Приобретение учебников |
480 000 |
240 000 |
480 000 |
500 000 |
7. |
Вечерние и заочные общеобразовательные школы |
46 923 |
23 460 |
46 923 |
48 220 |
8. |
Учреждения и мероприятия по внешкольной работе с детьми |
660 200 |
330 100 |
660 200 |
710 000 |
9. |
Детские дома |
40 000 |
20 000 |
40 000 |
40 000 |
10. |
Фонд всеобуча |
65 243,6 |
32 621,8 |
65 243,6 |
73 742,6 |
11. |
Прочие учреждения
и мероприятия в области |
400 000 |
200 000 |
400 000 |
500 000 |
12. |
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании среди детей и подростков |
45 000 |
22 500 |
45 000 |
50 000 |
13. |
Итого расходов |
13 005 392,32 |
6 502 696,16 |
13 005 392,32 |
14 761 034,73 |
14. |
Приобретение инвентаря и оборудования |
1 000 000 |
500 000 |
1 000 000 |
1 150 000 |
15. |
Капитальные вложения на строительство |
900 000 |
500 000 |
900 000 |
1 200 000 |
16. |
Капитальный ремонт |
600 000 |
300 000 |
600 000 |
500 000 |
Всего расходов |
15 505 392,32 |
7 752 696,16 |
15 505 392,32 |
17 611 034,73 |
Здравоохранение
1. Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения
Расчет среднегодового количества коек рассчитывается по следующей формуле:
Кср – среднегодовое количество коек;
К01.01 – количество коек на начало года;
Кн – количество развернутых новых коек;
m – количество месяцев функционирования новой койки в первый год.
Больницы и диспансеры в сельской местности:
Хирургические койки: = 62,7 и т.д.
Рассчитаем число койко-дней по следующей формуле:
Среднегодовое число коек ´ Число дней функционирования новой койки в первый год
Больницы и диспансеры в сельской местности:
Хирургические койки: 62,7´320=20 064, аналогичным образом рассчитаем число койко-дней для остальных показателей.
Определим сумму расходов в год:
Норма расходов на 1 койко-день ´ Число койко-дней
Больницы и диспансеры в сельской местности
Питание: Хирургические койки: = 20064,0*24=481 536 и т.д.
Медикаменты: = 20 064,0*20=401 280 и т.д.
Полученные данные представим в табличной форме (таблица 2.11.)
Таблица 2.11.– Расчет расходов на питание и медикаменты
Учрежде ние |
Показатель |
Проект | |||||||||
На начало года |
На конец года |
Средне годовое |
Сроки развертывания сети |
Число дней функциони рования |
Число койко-дней |
Норма расходов на 1 койко-день, руб. |
Сумма расходов в год, руб. | ||||
Пита ние |
Медикаменты |
Питание |
Медикаме нты | ||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. Больницы и диспансеры в сельской местности |
1.Хирургические койки |
58 |
66 |
62,7 |
с 01.06 |
320 |
20 064,0 |
24 |
20 |
481 536 |
401 280 |
2.Детские койки |
49 |
55 |
52,0 |
с 01.07 |
320 |
16 640,0 |
25 |
30 |
416 000 |
499 200 | |
3.Терапевтические койки |
60 |
78 |
72,0 |
с 01.05 |
340 |
24 480,0 |
21 |
17 |
514 080 |
416 160 | |
4.Родильные койки |
40 |
40 |
40,0 |
- |
330 |
13 200,0 |
30 |
32 |
396 000 |
422 400 | |
5.Прочие койки |
70 |
80 |
72,5 |
с 01.10 |
300 |
21 750,0 |
20 |
30 |
435 000 |
652 500 | |
ИТОГО: |
277 |
319 |
300,0 |
X |
X |
X |
X |
X |
2 242 616 |
2 391 540 | |
2.Больницы и диспансеры в городах |
1.Хирургические койки |
90 |
100 |
94,2 |
с 01.08 |
300 |
28 260,0 |
23 |
27 |
649 980 |
763 020 |
2.Детские койки |
100 |
110 |
105,8 |
с 01.06 |
320 |
33 856,0 |
25 |
30 |
846 400 |
1 015 680 | |
3.Терапевтические койки |
140 |
180 |
170,0 |
с 01.04 |
310 |
52 700,0 |
21 |
22 |
1 106 700 |
1 159 400 | |
4.Родильные койки |
120 |
135 |
126,3 |
с 01.08 |
330 |
41 679,0 |
27 |
32 |
1 125 333 |
1 333 728 | |
5.Прочие койки |
100 |
110 |
102,5 |
с 01.10 |
300 |
30 750,0 |
22 |
30 |
676 500 |
922 500 | |
ИТОГО: |
550 |
635 |
598,8 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
4 404 913 |
5 194 328 | |
Таблица 2.12.– План амбулаторно-поликлинических посещений. Планирование медикаментов
Должность |
Число ставок должно стей |
Расчет нормы обслуживания в час |
Число часов работы в день |
Дневная нагрузка |
Число рабочих дней в году |
Годовая нагрузка |
Число врачебных посещений |
Средний расход на медикаменты на 1 посещение |
Сумма расходов на медикаменты | ||||
в поликлинике |
на дому |
в поликлинике |
на дому |
в поликлинике |
на дому |
всего | |||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1. Терапия |
2,5 |
5 |
2 |
3 |
3 |
15 |
6 |
21 |
281 |
5901 |
14 753 |
8 |
118 020 |
2. Хирургия |
1,5 |
8 |
1,25 |
4,5 |
0,5 |
36 |
0,625 |
36,625 |
281 |
10 291,63 |
15 437 |
22 |
339 623,6 |
3 Гинекология |
1 |
5 |
1,25 |
4,5 |
1 |
22,5 |
1,25 |
23,75 |
281 |
6673,75 |
6673,8 |
18 |
120 127,5 |
4. Педиатрия |
2,5 |
7 |
2 |
3 |
3 |
21 |
6 |
27 |
281 |
7587 |
18 968 |
11 |
208 642,5 |
5. Неврология |
0,5 |
5 |
1,25 |
5 |
X |
25 |
25 |
281 |
7025 |
3512,5 |
5 |
17 562,5 | |
6. Дерматология |
0,5 |
8 |
1,25 |
5 |
X |
40 |
40 |
281 |
11 240 |
5620 |
15 |
84 300 | |
7. Стоматология |
2 |
4 |
X |
5 |
X |
20 |
20 |
281 |
5620 |
11 240 |
20 |
224 800 | |
ВСЕГО |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
1 113 076 |