Межбюджетные отношения и их развитие в Российской Федерации

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Января 2013 в 21:28, контрольная работа

Краткое описание

Целями организации системы межбюджетных отношений могут быть:
1.выравнивание бюджетной обеспеченности,
2.стимулирование роста налогового потенциала,
3.финансовое управление территориальным развитием,
4.снижение рисков недофинансирования ключевых бюджетных услуг на местном уровне.

Вложенные файлы: 1 файл

Бюдж.системы._Вариант 5.doc

— 610.50 Кб (Скачать файл)

 

Среднегодовое количество учащихся 1-4 классов заносим  с таблицы 4.

Среднегодовое количество учащихся в ГПД по условиям задачи- 80% от среднегодового числа учащихся 1 - 4 классов.

 

 

 

 

 

Таблица 8.

5. Свод расходов по общеобразовательным  школам (руб.).

Показатель, единица  измерения

Принято  
в текущем году

Проект на следующий  год

1.Заработная плата педагогического персонала

606164

474368

2.Заработная  плата административно-обслуживающего  и учебно-вспомогательного персонала

68000

80240

3.Всего ФЗП

808997

665530

4.Начисления  на заработную плату

210339

173038

5.Хозяйственные  и командировочные расходы

17790

20820

6.Учебные и  прочие расходы

34145

40120

7.Расходы на  ГПД

112320

329731

Итого расходы  на текущее содержание школ

1183591

1229238


 

Заработную  плату педагогического персонала  заносим с таблицы 5.

Заработную  плату административно-обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала заносим с таблицы 5.

Хозяйственные и командировочные расходы, учебные  и прочие расходы заносим из таблицы 6.

Расходы на ГПД  заносим из таблицы 7.

Итого расходы  на текущее содержание школ находим  как: (п.3+п.4+п.5+п.6+п.7)

Таблица 9.

6. Расчет  расходов на содержание ДОУ  в городах.

 

Показатель

Принято  
в текущем году

Проект  на следующий год

1

2

3

1.Число детей:

   

на начало года

300

350

на конец  года

350

400

среднегодовое (прирост с 01.07)

325

375

2.Расходы на заработную плату в год, руб.:

   

на одного ребенка

280

280

на всех детей

91000

105000

3.Начисления  на заработную плату, руб.

23660

27300

4.Расходы на  питание, руб.:

   

норма расходов на 1 ребенка в день

50

50

число дней функционирования

225

225

число дето-дней

11250

11250

расходы на питание  всех детей в год

562500

562500

5.Расходы на  мягкий инвентарь, руб.:

   

на оборудование одного нового места

500

500

на оборудование всех новых мест

25000

25000

на дооборудование одного ранее действовавшего места

350

350

на дооборудование всех ранее действовавших мест

105000

122500

6.Хозяйственные  и прочие расходы, руб.:

   

на одного ребенка

640

640

на всех детей

208000

240000

7.Родительская  плата, руб.:

   

на одного ребенка  в день

30

30

на всех детей в год

337500

337500

8.Всего расходов, руб.

1015160

1082300

В том числе:

   

средства родителей

337500

337500

финансирование  из бюджета

677660

744800


 

Среднегодовое число дней рассчитаем по формуле:

Кср.=(Число  детей н.г.+Число детей к.г.) / 2

Начисления на заработную плату находим как: (п.2*26%)

Число дето - дней = Число дней* Среднегодовое  количество детей Расходы на питание всех детей в год = Норма расходов * Число дето - дней

Средства родителей  приравниваются к родительской плате, а финансирование из бюджета рассчитывается как разница между всеми расходами на содержание ДОУ и суммой родительской плат

Таблица 10.

7. Свод расходов на образование,  руб.

 

Статья  расхода

Принято

Исполнено за 6 месяцев

Ожидаемое исполнение

Проект  на следующий год

1

2

3

4

5

1.ДОУ в городах

677660

338830

677660

744800

2.ДОУ в сельской  местности

700000

400000

700000

800000

3.Школы общеобразовательные  в городах

1183591

591796

1183591

1229238

4.Школы общеобразовательные  в сельской местности

850000

425000

850000

900000

5.Школы-интернаты в городах и сельской местности

398191

200000

398191

365900

6.Приобретение  учебников

480000

240000

480000

500000

7.Вечерние и  заочные общеобразовательные школы

46923

23460

46923

48220

8.Учреждения  и мероприятия по внешкольной  работе с детьми

660200

330100

660200

710000

9.Детские дома

40000

20000

40000

40000

10.Фонд всеобуча

20336

10168

20336

21292

11.Прочие учреждения  и мероприятия в области образования

400000

200000

400000

500000

12.Финансирование  мероприятий по организации оздоровительной кампании среди детей и подростков

45000

22500

45000

50000

13.Итого расходов

5501901

2801854

5501901

5909451

14.Приобретение  инвентаря и оборудования

1000000

500000

1000000

1150000

15.Капитальные  вложения на строительство

900000

500000

900000

1200000

16.Капитальный  ремонт

600000

300000

600000

500000

Всего расходов

8001901

4101854

8001901

8759451


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравоохранение

Таблица 11.

1.Расчет  расходов на питание и медикаменты  по учреждения здравоохранения.

Медицинское учреждение, классификация койко-мест

Количество  койко-мест

Количество  дней функционирования

Количество  койко-дней

Норма расходов на один койко-день, руб.

Сумма расходов в год, руб.

 

На начало года

На конец  года

среднегодовое

Сроки развертывания  сети

питание

медикаменты

питание

медикаменты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.Больницы и  диспансеры в сельской местности

                   

Хирургические койки

49

55

54

 С 01.07

320

17120

25

30

428000

513600

Детские койки

60

78

74

С 01.05

340

24990

21

17

524790

42830

Терапевтические койки

40

50

48

С 01.08

330

15675

30

32

470250

501600

Родильные койки

70

80

78

С 01.10

300

23250

20

30

465000

697500

Прочие койки

90

100

98

С 01.08

300

29250

23

27

672750

789750

Итого

309

363

350

         

2560790

2927280

2.Больницы и  диспансеры в городах

                   

Хирургические койки

100

110

108

С 01.06

320

34400

25

30

860000

10320000

Детские койки

140

180

170

С 01.04

310

52700

21

22

1106700

1159400

Терапевтические койки

120

135

132

С 01.08

330

43329

27

32

1169883

1386528

Родильные койки

100

110

108

С 01.10

300

32250

22

30

709500

967500

Прочие койки

58

66

64

С 01.06

320

20480

24

20

491520

409600

Итого

518

601

582

         

4337603

4955028


 

Среднегодовое количество коек рассчитывается по формуле:

Кср. = К01.01.+

где Кср – среднегодовое количество коек;

К01.01 количество коек на начало года;

Кн – количество развернутых новых коек;

m- количество месяцев функционирования новой койки в первый год.

 

Таблица 12.

2. План амбулаторно-поликлинических  посещений. Планирование расхода  медикаментов.

Специализация

Количество  ставок

Норма обслуживания пациентов, чел.-сач

Продолжительность рабочего дня, ч.

Нагрузка  специалиста, ч.

Количество  рабочих дней в году

Годовая нагрузка, ч.

Количество  врачебных посещений в год

Средний расход медикаментов на одно посещение

Сумма расходов на медикаменты  в год, руб.

В поликлинике

На  дому

В поликлинике

На  дому

В поликлинике

На  дому

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.Терапия

2,5

5

2

3

3

15

12

27

281

7585

18968

8

151740

2.Хирургия

1,5

8

1,25

4,5

0,5

36

0,6

36,6

281

10284

15427

22

339392

3.Гинекология

1

5

1,25

4,5

1

22,5

1,3

24

281

6673,8

6674

18

120128,4

4.Педиатрия

2,5

7

2

3

3

21

12

33

281

9273

23183

11

255008

5.Неврология

0,5

5

1,25

5

х

25

1,3

26,3

281

7390,3

3695

5

18476

6.Дерматология

0,5

8

1,25

5

х

40

1,3

41,3

281

11605,3

5802,7

15

87040,5

7.Стоматология

2

4

х

5

х

20

х

20

281

5620

11240

20

224800

Всего:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1166584,2


 

Таблица 13.

3. Расчет расходов на заработную  плату медицинского персонала  по больницам и диспансерам  в городах и сельской местности

Показатель, единица  измерения

Больницы и  диспансеры в городах

Больницы и  диспансеры в сельской местности

Принято в текущем году

Проект на следующий  год

Принято в текущем  году

Проект на следующий  год

1. Среднегодовое  количество коек

Х

582

Х

350

2. Средняя заработная  плата на 1 койку в год, руб.

850

950

800

900

3. Годовой ФЗП  в год, руб.

500000

552900

300000

315000


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 14.

4. Расчет расходов на канцелярские  и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам  и диспансерам в городах и  сельской местности

Показатель, единица  измерения

Больницы и  диспансеры в городах

Больницы и  диспансеры в сельской местности

Принято в текущем  году

Проект на следующий  год

Принято в текущем  году

Проект на следующий  год

1. Канцелярские  и хозяйственные расходы

1.Среднегодовое  количество коек

Х

582

Х

350

2.Расходы на 1 койку в год, руб.

450

450

450

450

3.Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб.

Х

261900

Х

157500

2. Мягкий инвентарь

1.Количество  коек на начало года

Х

518

Х

309

2.Расходы на  дооборудование 1 койки в год,  руб.

500

500

500

500

3.Итого расходов  на дооборудование, руб.

Х

259000

Х

154500

4.Прирост коек за год

Х

83

Х

54

5.Расходы на  оборудование 1 новой койки, руб.

700

700

700

700

6.Итого расходов  на оборудование новых коек, руб.

70000

58100

60000

37800

7.Всего расходов  на мягкий инвентарь

260000

317100

210000

192300

Информация о работе Межбюджетные отношения и их развитие в Российской Федерации