Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Июня 2012 в 07:30, курсовая работа
Целью проекта является организация предприятия по изготовлению и продаже башенных кранов 4 размерной группы по ГОСТ Р 13556, запасных частей к ним и получение прибыли за счёт:
       Освоения производства востребованных на рынке подъёмных устройств;
       Улучшение эксплуатационных качеств выпускаемой продукции (в том числе запасных частей) и механизмов;
       Проведение гибкой ценовой политики;
       Полноты и качества после продажного сервиса.
1.       
Инвестиционный замысел ……………………………………………..…
4
2.       
Источники, объекты и направления инвестиций …………………….....
7
3.       
Производственная программа и расчёт объёмов оборота………………
9
4.       
Расчёт себестоимости, рентабельности и прибыли от деятельности предприятия ………………………………………………………………..
 
10
5.       
Маркетинг-план …………………………………………………………...
16
6.       
Финансовый план. График погашения кредитных средств ……………
17
7.       
Запас "Финансовой прочности предприятия"…………………………...
19
8.       
Срок окупаемости инвестиций. Расчеты с кредитной организацией.....
20
9.       
Социально экономическое значение проекта……………………………
20
ТЭО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ООО "СЗПМ"
ООО "Саратовский завод подъёмных механизмов"
ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
"Производство башенных кранов"
Сметная стоимость: 395006т.руб. тыс.руб.
Продолжительность инвестиционной фазы: 2 квартал 2008г. – 1 квартал 2010г.
Источник финансирования: инвестиционные средства, собственные средства.
Разработал: 
  | ||
  | 
  | М.Ю. Ефремов  | 
  | 
  | 
  | 
Саратов
Февраль 2008г.
МЕМОРАНДУМ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.
В настоящем бизнес-плане представлена информация, характеризующая финансово-экономическую, организационную и маркетинговую стороны проекта. Бизнес-план разрабатывается на период, превышающий срок окупаемости проекта. В макете бизнес-плана приведены таблицы, соответствующие высокоэффективным коммерческим проектам со сроком окупаемости, равным двум годам.
Расчеты бизнес-плана ведутся в постоянных среднегодовых ценах года, в котором проводится расчёт.
Данный бизнес-план представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения по финансированию проекта и не может быть использован для копирования или для каких – либо других целей, а также передаваться третьим лицам. Просьба вернуть бизнес-план, если он не вызывает интереса по участию в его реализации.
СОДЕРЖАНИЕ
1.  | Инвестиционный замысел ……………………………………………..…  | 4  | 
2.  | Источники, объекты и направления инвестиций …………………….....  | 7  | 
3.  | Производственная программа и расчёт объёмов оборота………………  | 9  | 
4.  | Расчёт себестоимости, рентабельности и прибыли от деятельности предприятия ………………………………………………………………..  | 
 10  | 
5.  | Маркетинг-план …………………………………………………………...  | 16  | 
6.  | Финансовый план. График погашения кредитных средств ……………  | 17  | 
7.  | Запас "Финансовой прочности предприятия"…………………………...  | 19  | 
8.  | Срок окупаемости инвестиций. Расчеты с кредитной организацией.....  | 20  | 
9.  | Социально экономическое значение проекта……………………………  | 20  | 
1. Инвестиционный замысел
Целью проекта является организация предприятия по изготовлению и продаже башенных кранов 4 размерной группы по ГОСТ Р 13556, запасных частей к ним и получение прибыли за счёт:
 Освоения производства востребованных на рынке подъёмных устройств;
 Улучшение эксплуатационных качеств выпускаемой продукции (в том числе запасных частей) и механизмов;
 Проведение гибкой ценовой политики;
 Полноты и качества после продажного сервиса.
1. В последнее время, требования строителей к характеристикам подъёмных устройств изменились, это связано с появлением других технологий строительства. Практически мало применяются, на сегодняшний день, проекты крупнопанельного домостроения, всё больше встречаются проекты домов из кирпича или с применением монолитной технологии. Отсюда следует, что отпала потребность в большой грузоподъемности башенных кранов. Строителей устраивает если кран способен перемещать грузы весом 6-10 тонн.
Застройка приобретает точечный характер, отпадает необходимость в передвижении крана. Растет цена на землю, а крановый путь занимает большую площадь. Растет высота застройки, на рынке требуются краны с высотой 65-120 м., устойчивость такого крана и динамика работы потребует создания большой площади опоры (базы) и больших габаритов башни. Из всего выше изложенного получаем модель востребованную на рынке:
 Кран с подвижной или неподвижно стоящей башней, опора крана осуществляется на анкерах или пригрузах; с возможностью крепления крана к стене здания; полноповоротной стрелой (верхний поворот стрелы) , длина стрелы (вылет) от 40 до 70м.; Максимальная грузоподъемность крана 6 ÷ 10 т., с грузоподъемностью на конце стрелы 0,5 ÷ 1,8т. Кран должен быть с максимально низким потреблением электроэнергии, легко монтироваться (время монтажа не должно превышать 2 дня).
Башенные краны с такими характеристиками выпускаются в нашей стране (4 размерная группа), европейскими и китайскими (по лицензии первых) производителями. Предлагается создание производства башенного крана 4 типоразмерной группы, с выше перечисленными характеристиками по российским чертежам. После "освоения продукции", на основе этой разработки или по лицензии зарубежных производителей, создать гамму (модельный ряд) кранов с "верхним поворотом стрелы" и механизмом передвижения груза.
Для повышения надежности результатов в проекте принят консервативный тип оценок – все затраты принимались по максимуму из возможных уровней, а доходы – по минимуму.
Основными характеристиками и показателями проекта являются:
 Организация завода по производству и реализации башенных кранов 4 размерной группы с доходом не менее 700 млн.руб. в год. Минимальный объём производства предприятия 50000т.руб. в месяц.
Наличие на складе запасных частей и готовой продукции позволяет сократить время поставки башенных кранов до заказчика с 50- 60 дней до 20-30 дней.
Проект потребует привлечения кредитных средств. Потребность в расходах в сумме составляет 395006 тыс.руб. и сведена в таблицу 1.
Созданное предприятие ООО « СЗПМ» в г. Саратове позволяет охватить практически всю территорию Саратовской, Самарской, Волгоградской областей, а также другие близлежащие регионы. Велись переговоры об оказания услуг по продаже продукции завода в Москве, С-Петербурге, Краснодарском крае, Тамбовской, Ростовской, Белгородской, Воронежской, Пермской, Новосибирской, Томской, Тюменской областях, Алтайском крае, Республике Коми. Данные по объёму производства, от потенциальных заказчиков, являются приблизительными и сейчас уточняются через местные отделы Ростехнадзора.
Номенклатура и объём производства будет меняться в сторону увеличения, т.к.
 Увеличивается парк подъёмных устройств с истёкшим сроком службы;
 Многие заказчики после "пробной" покупки продукции и убедившись в качестве, надёжности и, в подтвержденных практически, хороших технических параметрах у производимых заводом подъёмных устройств, будут покупать краны только у нас.
 При увеличении валового будет увеличиваться и номенклатурный объём выпускаемых технических устройств, объективно будет увеличиваться и объём изготовляемых запасных частей для производимых башенных кранов.
Необходимо учитывать наличие сезонного фактора. Колебание объема продаж данных услуг на пике ноябрь - март отличается от минимального май - сентябрь в 1,5 раза. Данный фактор будет сглажен созданием отдела продаж и наличие запаса запасных частей и готовых узлов на складах, развитием региональных представительств, соответствующей рекламой.
Таблица 1. Основные финансово-экономические показатели проекта.
Показатели  | Единица измерения  | Значение  | 
Необходимые инвестиции  | тыс.руб.  | 395006руб.  | 
Продолжительность инвестиционной фазы  | мес.  | 34месяца  | 
В соответствии с инвестиционным замыслом первые шесть календарных месяцев (1-й и 2-ой инвестиционные периоды - квартала) посвящаются работам по закупке оборудования, его поставке, монтажу, наладке, а также обустройству производственной инфраструктуры и частичной реконструкции помещений за счет заёмных средств; осуществляется наладка технологии и работа с экспертной организацией и Ростехнадзором по разрешительным документам, из заёмных же источников планируется и оплата первоначального запаса материалов и комплектующих из расчета производственной необходимости на очередной (1-й и 2-ой производственный) квартал работы при 25% - 35% загрузке мощностей.
Производственной и коммерческой стратегией предприятия в данном инвестиционном проекте предусмотрено разделение всего инвестиционного периода -2,5 года - на 9 кварталов:
1-й и 2-й квартал - предпроизводственный (кредитование, реконструкция помещений, закупка и монтаж оборудования (1этап), обеспечение первоначального запаса материалов и комплектующих, подбор и переработка проектов технических устройств);
3-й квартал (1-й производственный) - загрузка производственных мощностей на 25% по всем видам деятельности и изготовление оснастки, реконструкция помещений, доработка проекта и создание своей проектной документации, закупка и монтаж оборудования (2 этап), аттестация рабочих и персонала, подготовка документов для аттестации технологии сварки и лаборатории, получение разрешительных документов от надзорных федеральных ведомств, детальная проработка рынка сбыта;
4-й квартал (2-й производственный) - загрузка производственных мощностей на 35%, изготовление оснастки, реконструкция помещений, закупка и монтаж оборудования (3этап), испытание опытной партии подъёмных технических устройств, сертификация производства и выпускаемой продукции, получение разрешение на серийный выпуск, освоения рынка сбыта;
5-й квартал (3-й производственный) - выход на 50%-ную загрузку мощностей производства, освоение и расширение новых рынков сбыта;
6-й квартал (4-й производственный) - 75%-ная загрузка производственных мощностей, расширение новых рынков сбыта, возврат большей части кредитных средств;
7-й квартал (5-й производственный) - при 100%-ной загрузке мощностей и освоенных рынков сбыта, закрепление на рынках сбыта, предусмотрено накопление денежных средств, достаточных для регулярного погашения процентов по заёмным средствам и выходу на уровень самоокупаемости, вкладывание собственных инвестиций в данный проект, (движение денежных потоков по инвестиционным периодам показано в Финансовом плане; - см. разд.6 и 7.
8-й квартал (6-й производственный) – при 100%-ной загрузке мощностей и освоенных рынках сбыта предусмотрено накопление денежных средств.
Информация о работе Бизнес проект по производству башенных кранов