Бюджетное процесс, его содержание, задачи и принципы организации

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Ноября 2013 в 11:42, контрольная работа

Краткое описание

Бюджетный процесс представляет собой регламентированную законодательством деятельность органов власти по составлению, рассмотрению, утверждению и исполнению федерального и региональных (местных) бюджетов. [3, с.71]
В ст. 6 Бюджетного кодекса РФ дано следующее его определение: "Бюджетный процесс — регламентируемая нормами права деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов, утверждению и исполнению бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также по контролю за их исполнением".

Содержание

1. Бюджетный процесс, его содержание, задачи и принципы организации___3
2. Практическое задание. Составление проекта бюджета района__________10
Список литературы________________________________________________45

Вложенные файлы: 1 файл

KR_-_byudzh.s-ma_RF.doc

— 582.50 Кб (Скачать файл)

Проект на следующий год

Годовой ФЗП

- в городах    900*587=528300 руб.

- в сельской местности  850*344=292400 руб.

 

4. Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности

Показатель, единица измерения

Больницы  и диспансеры в городах

Больницы  и диспансеры в сельской местности

Принято в текущем году

Проект  на след. год

Принято в текущем году

Проект  на след. год

I. Канцелярские и хозяйственные расходы

1. Среднегодовое количество  коек

х

587

х

344

2. Расходы на 1 койку  в год, руб.

250

250

250

250

3. Итого канцелярских  и 

хозяйственных расходов, руб.

х

146750

х

86000

II. Мягкий инвентарь

1. Кол-во коек на  начало года

х

540

х

309

2. Расходы на дооборудование 

1 койки в год, руб.

600

600

600

600

3. Итого расходов на  дооборудо-

вание, руб.

х

324000

х

185400

4. Прирост коек за год

х

75

х

62

5. Расходы на оборудование 

1 новой койки, руб.

800

800

800

800

6. Итого расходов на  оборудование 

новых коек, руб.

х

60000

х

49600

7. Всего расходов на  мягкий инвентарь

х

384000

х

235000


 

Проект на следующий год

Канцелярские и хозяйственные расходы

- итого в городах      250*587=146750 руб.

- итого в сельской  местности    250*344=86000 руб.

Мягкий инвентарь

      - в городах

Итого расходов на дооборудование                 600*540=324000 руб.

Итого расходов на оборудование новых коек    800*75=60000 руб.

Итого расходов                                   384000 руб.

       - в сельской местности 

Итого расходов на дооборудование       600*309=185400 руб.

Итого расходов на оборудование новых ко        800*62=49600 руб.

Итого расходов                235000 руб.

 

5. Свод расходов по больницам и диспансерам в городах и сельской местности, руб.

Показатель

Больницы  и диспансеры в городах

Больницы  и диспансеры в сельской местности

 

принято в текущем году

проект  на следующий год

принято в текущем году

проект  на следующий год

1. Заработная плата  мед. персонала больниц и диспансеров

500000

528300

300000

292400

2. Начисления на заработную  плату (26%)

130000

137358

78000

76024

3. Питание

3200000

4365890

2500000

2528130

4. Медикаменты

3000000

4722080

2800000

2690400

5. Мягкий инвентарь

х

384000

х

235000

6. Канцелярские и хозяйственные расходы

х

146750

х

86000

7. Приобретение оборудования

250000

287500

150000

172500

8. Капитальный ремонт

1200000

1260000

700000

735000

9. Прочие расходы

400000

450000

300000

350000

Итого расходов

8680000

12281878

6328000

7165454


Проект на следующий год

Приобретение оборудования

- в городах     250000+250000*15/100=287500 руб.

- в сельской местности    150000+150000*15/100=172500 руб.

Капитальный ремонт  

- в городах     1200000+1200000*5/100=1260000 руб.

- в сельской местности    700000+700000*5/100    =  735000 руб.

 

6. Свод расходов  по амбулаторно-поликническим учреждениям,  руб.

 

Показатель

Принято в текущем году

Проект  на следующий год

1. Заработная плата  мед. персонала

650000

700000

2. Начисления на заработ. плату (26%)

169000

182000

3. Медикаменты

802009

900000

4. Мягкий инвентарь

х

300000

5. Канцелярские и хозяйственные  расходы

х

150000

6. Приобретение оборудования  и инвентаря

330000

379500

7. Капитальный ремонт

1000000

950000

8. Прочие расходы

х

250000

Итого расходов

2951009

3811500


 

Проект на следующий год

Приобретение оборуд. и инвентаря  330000+330000*15/100 =379500 руб.

Капитальный ремонт   1000000-1000000*5/100=950000 руб.

 

7. Свод расходов на здравоохранение, руб.

 

Учреждение

Текущий год

Проект  на следующий год

 

принято

исполнено за 6 мес.

ожидаемое исполнение

1. Больницы и диспансеры  в городах

8 680 000

4 340 000

8 680 000

12 281 878

2. Больницы и диспансеры в сельской местности

6 328 000

3 164 000

6 328 000

7 165 454

3. Амбулаторно-

  поликнические учреждени

2 951 009

1 475 504,5

2 951 009

3 811 500

4. Прочие учреждения  здравоохранения

2 400 000

1 200 000

2 400 000

2 600 000

Итого расходов

20 359 009

10 179 504,5

20 359 009

25 858 832


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА  РАЙОНА, год (тыс.руб.)

 

Показатели

Текущий год

Проект  на следующий год

 

принято

исполнено за 6 месяцев

ожидаемое исполнение

 

1

2

3

4

5

Наименование  доходов

1.Налог на имущество  физических лиц

32000

16000

32000

40000

2. Земельный налог

70200

35100

70200

192700

3.Единый налог на  вмененный доход

272000

136000

272000

312800

4. Транспортный налог

32452,02

16266,01

32452,02

32452,02

5.Налог на доходы  физических лиц

786,66

393,33

786,66

959,72

6. Неналоговые доходы

500

250

500

575

ИТОГО доходов

407938,68

203969,34

407938,68

579486,74

Дотации и субвенции  из бюджета области

1394923,81

657482,81

1394923,81

1487852,42

ВСЕГО доходов

1802862,49

861452,15

1802862,49

2067339,16

Наименование  расходов

1. Общегосударственные вопросы

100 000

55 000

100 000

105 000

2.Национальная безопасность  и правоохранительная деятельность

100 000

50 000

100 000

110 000

3.Национальная экономика

300 000

150 000

300 000

322 500

4.Жилищно-коммунальное  хозяйство

900 000

400 000

900 000

1 035 000

5. Охрана окружающей  среды

100 000

50 000

100 000

105 000

6. Образование

12 496,62

6 269,22

12 496,62

14 010,5

7.Культура, кинематография  и СМИ

270 000

140 000

270 000

350 000

8.Здравоохранение и спорт

20 359,01

101 79,50

20 359,01

25 858,83

ИТОГО расходов

1802855,63

861448,72

1802855,63

2067369,33

Субвенции в областной  бюджет

-

-

-

-

ВСЕГО расходов

1802855,63

861448,72

1802855,63

2067369,33

Оборотная кассовая наличность

36 057,11

17 228,97

36 057,11

41 347,39


 

Пояснительная записка к проекту бюджета района

 

Для анализа составленного  проекта бюджета рассмотрим динамику изменения показателей и структуру планируемого бюджета.

Показатели

Прирост по отношению к текущему году, %

Доля  в составе доходов (расходов)

1

2

3

Наименование доходов

   

1. Налог на имущество физических лиц

25

1,93

2. Земельный налог

274

9,3

3. Единый налог на  вмененный доход

15

15,1

4. Транспортный налог

-

1,60

5. Налог на доходы  физических лиц

22

0,05

6. Неналоговые доходы

15

0,03

ИТОГО доходов

42,1

28

Дотации и субвенции из бюджета области

6,7

72

ВСЕГО доходов

14,7

100

Наименование расходов

   

1. Общегосударственные  вопросы

5

5,1

2. Национальная безопасность  и правоохранительная деятельность

10

5,3

3. Национальная экономика

7,5

15,5

4. Жилищно-коммунальное  хозяйство

15

50,1

5. Охрана окружающей  среды

5

5,1

6. Образование

12

0,7

7. Культура, кинематография  и СМИ

30

17

7. Здравоохранение и  спорт

27

1,3

ИТОГО расходов

14,7

100

Средства, передаваемые в бюджет

-

-

ВСЕГО РАСХОДОВ

14,7

100

Оборотная кассовая наличность

14,7

2

Информация о работе Бюджетное процесс, его содержание, задачи и принципы организации