Бюджетная система РФ, ее состав и принципы организации

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Ноября 2013 в 19:22, реферат

Краткое описание

Бюджетная система Российской Федерации — это основанная на экономических отношениях и государственном устройстве РФ, регулируемая нормами права совокупность федерального бюджета, региональных бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов. Бюджетное устройство — организация бюджетной системы, принципы ее построения1. Становление российской бюджетной системы шло параллельно с проведением экономической реформы. Новая концепция бюджетного устройства России, предусматривающая ее значительную децентрализацию, обеспечивалась принятием ряда законодательных актов, регламентирующих расширение демократических принципов построения бюджетной системы и усиление территориальных аспектов управления. Важным этапом в реорганизации бюджетной системы страны стал принятый в 1991 г. Закон «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в РСФСР».

Вложенные файлы: 1 файл

Kontrolnaya_rabota._Byudjetnaya_sistema_RF,_ee_sostav_i_printsipyi_organizatsii.doc

— 413.50 Кб (Скачать файл)

 

 

 

 

7. Свод расходов  на образование, руб.

Наименование

Принято

Исполнено за 6 месяцев

Ожидаемое исполнение

Проект на

следующий год

1. ДОУ в городах

2497040.00

1248520.00

2497040.00

3032120.00

2. ДОУ в сельской местности

700000.00

400000.00

700000.00

800000.00

3. Школы общеобразовательные в городах

2327182.18

1163591.09

2327182.18

2198085.21

4. Школы общеобразовательные в сельской местности

750000.00

375000.00

750000.00

800000.00

5. Школы-интернаты в городах и сельской местности

398191.00

200000.00

398191.00

365900.00

6. Приобретение учебников

460000.00

230000.00

460000.00

400000.00

7. Вечерние и заочные общеобразовательные  школы

46923.00

23460.00

46923.00

48220.00

8. Учреждение и мероприятия по внешкольной работе с детьми

560200.00

280100.00

560200.00

610000.00

9. Детские дома

40000.00

20000.00

40000.00

40000.00

10. Фонд всеобуча

26156.05

13078.02

26156.05

25483.72

11. Прочие учреждения и мероприятия  в области образования

500000.00

270000.00

500000.00

600000.00

12. Финансирование мероприятий  по организации оздоровительной  кампании среди детей и подростков

45000.00

22500.00

45000.00

50000.00

13. Итого расходов

8350692.23

4246249.11

8350692.23

8969808.93

14. Приобретение инвентаря и  оборудования

1200000.00

500000.00

1200000.00

1320000.00

15. Капитальные вложения на строительство

900000.00

500000.00

900000.00

1200000.00

16. Капитальный ремонт

600000.00

300000.00

600000.00

500000.00

Всего расходов

11050692.23

5546249.11

11050692.23

11989808.93


 

 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 

1. Расчет расходов  на питание и медикаменты по  учреждениям здравоохранения

 

Учреждение

Наименование отделения, показатель

Проект

На начало года

На конец года

Среднегодовое

Сроки развертывания сети

Число дней функционирования

Число койко-дней

Норма расходов на 1 койко-день, руб.

Сумма расходов в год, руб.

Питание

Медикаменты

Питание

Медикаменты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Больницы и диспансеры в  сельской местности

1. Хирургические койки

60

84

78

С 01.04

190

14820

17.9

20

265278.00

296400.00

2. Детские койки

36

48

42

С 01.07

340

14280

17.2

11.5

245616.00

164220.00

3. Терапевтические койки

50

45

47

С 01.05

200

9333

16.8

14.8

156800.00

138133.33

4. Родильные койки

80

80

80

-

300

24000

21.2

26.9

508800.00

645600.00

5. Прочие койки

200

250

213

С 01.10

300

63750

20

30

1275000.00

1912500.00

ИТОГО:

426

507

459

X

1330

126183

93.1

103.2

2451494.00

3156853.33

2. Больницы и диспансеры в  городах

1. Хирургические койки

90

70

82

С 01.08

320

26133

17.9

20

467786.67

522666.67

2. Детские койки

90

110

105

С 01.04

310

32550

17.2

11.5

559860.00

374325.00

3. Терапевтические койки

140

170

163

С 01.04

340

55250

16.8

14.8

928200.00

817700.00

4. Родильные койки

120

110

116

С 01.08

320

37067

21.2

26.9

785813.33

997093.33

5. Прочие койки

100

110

103

С 01.10

320

32800

20

30

656000.00

984000.00

ИТОГО:

540

570

568

X

1610

183800

93.1

103.2

3397660.00

3695785.00


 

2. Расчет расходов  на заработную плату медицинского  персонала по больницам и диспансерам  в городах и сельской местности

Показатель, единица  измерения

Больницы и диспансеры в городах

Больницы и диспансеры в сельской местности

 

Принято в  текущем году

Проект на следующий  год

Принято в текущем году

Проект на следующий год

1. Среднегодовое количество коек

X

459

X

568

2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб.

800

800

750

750

3. Годовой ФЗП в год, руб.

450000

367333.33

380000

425625


 

3. Расчет расходов  на канцелярские и хозяйственные  принадлежности, мягкий инвентарь  по больницам и диспансерам  в городах и сельской местности

Показатель, единица  измерения

Больницы и диспансеры в городах

Больницы и диспансеры в сельской местности

Принято в  текущем году

Проект на следующий  год

Принято в текущем году

Проект на следующий  год

I. Канцелярские и хозяйственные расходы

1. Среднегодовое количество коек

562.5

459.2

506.7

567.5

2. Расходы на 1 койку в год,  руб.

200

200

200

200

3. Итого канцелярских и 

хозяйственных расходов, руб.

112500.00

91833.33

101333.33

113500.00

II. Мягкий инвентарь

1. Кол-во коек на начало года

529

426

479

540

2. Расходы на дооборудование 

1 койки в год, руб.

500

500

500

500

3. Итого расходов на дооборудо-

вание, руб.

264500

213000

239500

270000

4. Прирост коек за год

0

81

61

30

5. Расходы на оборудование 

1 новой койки, руб.

800

800

800

800

6. Итого расходов на оборудование 

новых коек, руб.

0

64800

48800

24000

7. Всего расходов на мягкий  инвентарь

264500

277800

288300

294000


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Свод расходов  по больницам и диспансерам  в городах и сельской местности,  руб.

Показатель, единица  измерения

Больницы и диспансеры в городах

Больницы и диспансеры в сельской местности

 

Принято в  текущем году

Проект на следующий  год

Принято в текущем году

Проект на следующий  год

1. Заработная плата мед. персонала больниц и диспансеров

450000.00

367333.33

380000.00

425625.00

2. Начисления на заработную плату  (35,8%)

161100.00

131505.33

136040.00

152373.75

3. Питание

3200000.00

2451494.00

2500000.00

3397660.00

4. Медикаменты

3000000.00

3156853.33

2800000.00

3695785.00

5. Мягкий инвентарь

264500.00

277800.00

288300.00

294000.00

6. Канцелярские и хозяйственные  расходы

112500.00

91833.33

101333.33

113500.00

7. Приобретение оборудования

250000.00

287500.00

150000.00

172500.00

8. Капитальный ремонт

1200000.00

1260000.00

700000.00

735000.00

9. Прочие расходы

400000.00

450000.00

300000.00

350000.00

Итого расходов

9038100.00

8474319.33

7355673.33

9336443.75


 

5. Свод расходов на здравоохранение

Учреждение

Текущий год

Проект на следующий  год

 

Принято

Исполнено за 6 мес.

Ожидаемое исполнение

1. Больницы и диспансеры в  городах

9038100.00

4519050

9038100.00

8474319.33

2. Больницы и диспансеры в  сельской местности

7355673.33

3677836.667

7355673.33

9336443.75

3. Прочие учреждения здравоохранения

2 400 000

1 200 000

2 400 000

2 600 000

Итого расходов

18793773.33

9396886.67

18793773.33

20410763.08


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Проект бюджета

Форма №1-Б

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА, год (руб.)

 

Учреждение

Текущий год

Проект на следующий  год

принято

исполнено за 6 месяцев

ожидаемое исполнение

1

2

3

4

5

1. Акцизы

110.00

55.00

110.00

110.00

2. Налог на прибыль организаций

355.80

177.90

355.80

390.53

3. Налог на имущество организаций

178.13

92.88

178.13

199.51

4. Налог на доходы физических  лиц

611.36

305.68

611.36

764.20

5. Лесной налог

103.00

51.50

103.00

113.30

6. Местные налоги

6827.01

3413.51

6827.01

7937.44

В том числе:

       

Земельный налог

27.01

13.51

27.01

37.44

Налог на имущество физических лиц

2800.00

1400.00

2800.00

3500.00

Налог на рекламу

4000.00

2000.00

4000.00

4400.00

7. Прочие доходы

500.00

250.00

500.00

575.00

8. Средства, подлежащие 

получению из вышестоящего бюджета

23464.16

11709.17

23464.16

24951.85

ВСЕГО доходов

31649.47

15805.64

31649.47

34466.82

Наименование расходов

       

1. Муниципальное управление

100.00

55.00

100.00

105.00

2. Обеспечение безопасности

100.00

50.00

100.00

110.00

3. Промышленность и сельское  хозяйство

300.00

150.00

300.00

322.50

4. Жилищно-коммунальное хозяйство

900.00

400.00

900.00

1035.00

5. Образование

11050.69

5546.25

11050.69

11989.81

6. Культура

270.00

140.00

270.00

350.00

7. Здравоохранение

18793.77

9396.89

18793.77

20410.76

8. Физическая культура

80.00

40.00

80.00

86.00

9. Прочие расходы

55.00

27.50

55.00

57.75

ИТОГО расходов

31649.47

15805.64

31649.47

34466.82

Средства, передаваемые в бюджет

0.00

0.00

0.00

0.00

ВСЕГО РАСХОДОВ

31649.47

15805.64

31649.47

34466.82

Оборотная кассовая наличность

632.99

316.11

632.99

689.34

Информация о работе Бюджетная система РФ, ее состав и принципы организации