Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Декабря 2012 в 16:30, контрольная работа
18. Финансовые аспекты сотрудничества России со странами СНГ. Особенности таможенной политики со странами СНГ.  Бюджет международного союза России и Белоруссии. Источники, порядок образования, направления средст.
35. Перспективное финансовое планирование.
- доходов от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями;
- безвозмездных поступлений от бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
4. Утвердить в пределах 
общего объема расходов 
5. Установить, что в ходе исполнения настоящего решения Администрация
«Городского округа № 3» вправе вносить изменения в структуру расходов бюджета на 2012 год с последующим утверждением Советом депутатов в случае:
5. 1. Передачи полномочий по финансированию отдельных учреждений, мероприятий или расходов;
5. 2. Передачи в порядке, 
и по основаниям, предусмотренным 
законодательством, средств из 
федерального бюджета, бюджета 
субъекта Российской Федерации 
и бюджета муниципального 
5. 3. Предоставления получателям средств местного бюджета за счет:
- резервного фонда Администрации «Городского округа № 3»
- средств, передаваемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
- безвозмездных перечислений и целевых средств.
6. Установить, что в ходе исполнения бюджета на 2012 год Администрация
«Городского округа № 3»
вправе:
6. 1. Вносить изменения 
в структуру расходов бюджета 
по классификации операций 
6. 2. Вносить изменения в поквартальное распределение доходов и расходов бюджета на 2012 год.
7. Доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями «Городского округа № 3»
средства безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и средства иной приносящей доход деятельности бюджетных учреждений зачисляются в доходы бюджета «Городского округа № 3».
Бюджетные учреждения вправе использовать в 2012 году полученные ими средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, и средства от иной приносящей доход деятельности на обеспечение своей деятельности,
8. Утвердить резервный 
фонд Администрации  «
в сумме 373,32 тысячи рублей.
9. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2012 года.
10. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
Глава муниципального образования
«Городской округ № 3» _____________
         
(наименование мо)             
Приложение 1
К Решению Совета депутатов
муниципального образования
«Городской округ № 3»
от «31» декабря 2011 года № б/н
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
«Городской округ № 3»
на 2012 года
| Код бюджетной классификации | Наименование | Сумма, тыс. руб. | 
| 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 264,2 | 
| 01 05 02 01 01 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств | 264,2 | 
| Всего источников внутреннего финансирования бюджета | 264,2 | 
Приложение 2
К Решению Совета депутатов
муниципального образования
«Городской округ № 3»
от «31» декабря 2011 года № б/н
ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ
«Городской округ № 3»
на 2012 года
| Код бюджетной классификации | Наименование | Сумма, тыс. руб. | 
| 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 388,1 | 
| 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 704,0 | 
| 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 21,2 | 
| 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог                          | 200,0 | 
| 1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог             | 377,9 | 
| 1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 85,0 | 
| 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 762,0 | 
| 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в  
  виде  арендной  либо  иной платы  
  за  передачу  в  возмездное   
  пользование государственного и 
  муниципального имущества  (за                            | 762,0 | 
| 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 80,0 | 
| 1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 80,0 | 
| 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 2,0 | 
| 1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 2,0 | 
| 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 9 947,8 | 
| 2 02 01001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 9 895,0 | 
| 2 02 03015 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 52,8 | 
| Всего доходов | 12 179,9 | 
Приложение 3
К Решению Совета депутатов
муниципального образования
«Городской округ № 3»
от «31» декабря 2011 года № б/н
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИЙ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
«Городской округ № 3»
на 2012 года
| Наименование | Раздел | Подраздел | Сумма, тыс. руб. | 
| 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 111,2 | ||
| Функционирование  | 0102 | 111,2 | |
| 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 52,7 | ||
| Мобилизация и вневойсковая подготовка | 0203 | 52,7 | |
| 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
  БЕЗОПАСНОСТЬ И  | 108,0 | ||
| Защита Населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и технического характера, гражданская оборона | 0309 | 108,0 | |
| 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 385,6 | ||
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 385,6 | |
| 0500 ЖИЛИЖНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 4 439,7 | ||
| Жилищное хозяйство | 0501 | 315,0 | |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 3 239,5 | |
| Благоустройство | 0503 | 885,2 | |
| 0700 ОБРАЗОВАНИЕ | 2 528,2 | ||
| Образование | 2 528,2 | ||
| 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 2 530,3 | ||
| Культура | 0801 | 2 530,3 | |
| 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 1 030,0 | ||
| Здравоохранение | 1 030,0 | ||
| 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 120,6 | ||
| Физическая культура | 1101 | 120,6 | |
| 1400 МЕЖДБЮДЖЕТНЫЕ 
  ТРАНСФЕРЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА  | 1 137,8 | ||
| Субсидии бюджету  | 1401 | 393,5 | |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 1403 | 744,3 | |
| Всего расходов | 12 444,1 | ||
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БЮДЖЕТУ «ГОРОДСКОГО ОКРУГА №3» НА 2012 ГОД
Исполнение бюджета « Городского округа № 3» осуществлялось в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе Городского округа № 3, Налоговым законодательством, а также принятых федеральных законов предусматривающих внесение изменений и дополнений в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, вступающие в действие с 2011 года.
Прогноз бюджета «Городского округа № 3» в 2012 году составил:
Доходы – 12 179,9 тысяч рублей;
Расходы – 12 444, тысяч рублей;
Дефицит бюджета – 264,2 тысяч рублей;
Резервный фонд (3%, в соответствии со ст.81 БК РФ)– 373,32 тысячи рублей
Структура доходов по группам и подгруппам:
В структуре доходов бюджета городского округа № 3 предусмотрены налоговые доходы на 2012 год в сумме 1 388,1 тыс.руб., что составляет 62,18 % в структуре собственных доходов, в том числе по источникам поступления:
1.1. Прогноз поступления налога на доходы физических лиц в 2012 году рассчитан, исходя из поступления налога в 2011 году, темпа роста фонда заработной платы в 2012 году в размере 5,1 (по прогнозу развития России в 2012-2014 гг. утвержденному Правительством РФ) и составил 704,0 тыс. руб.
1.2. Налог на имущество физических лиц составил 21,2 тыс. руб.
1.3. Земельный налог рассчитан на уровне поступления 2011 года и составляет 200,0 тыс. руб.
1.4. Транспортный налог составил 377,9 тыс. руб.
1.5. Государственная пошлина составила 85,0 тыс. руб.
2. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Доля неналоговых доходов в структуре собственных доходов составляет 844,0 тыс. руб. или 37,82 %.
По данным Комитета 
по управлению муниципальным имуществом 
администрации «Городского 
Итого собственные доходы (с учетом платных услуг) на 2012 год составляют 2 232,1 тыс. руб.
3. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации прогнозируются в размере 9 947,8 тыс. руб.
Всего поступлений в бюджет «Городского округа № 3» на 2012 год запланировано в сумме 9456,8 тыс. руб.
Структура расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов.
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
Подраздел 0101 «Функционирование местной администрации, представительных органов»(расходные обязательства по данному подразделу определены в соответствии со статьей 16, пунктом 1, подпунктами 1,3,22,26 Федерального закона от 06.10.03г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).
Всего по данному разделу и подразделу предусмотрено расходов на 2012 год на сумму 111,2 тыс. руб.
Подраздел 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка».
Расходы по данному разделу и подразделу запланированы в размере 52,7 тыс. руб.
Раздел 0300 «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность»
Подраздел 0309 «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона».
Расходы по данному разделу и подразделу запланированы в размере 108,0 тыс. руб.
Раздел 0400 «Национальная экономика»
Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»
Расходы по данному разделу и подразделу запланированы в размере 385,6 тыс. руб.
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Расходы по данному разделу запланированы в размере 4 439,7 тыс. руб. в том числе:
Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» - 315,0 тыс. руб.
Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» - 3 239,5 тыс. руб.
Подраздел 0503 «Благоустройство» - 885,2 тыс. руб.
Раздел 0700 «Образование»
Расходы по данному разделу запланированы в размере 2 528,2 тыс. руб.
Раздел 0800 «Культура, кинематография»
Подраздел 0801 «Культура».
Расходы по данному разделу запланированы в размере 2 530,3 тыс. руб.
Раздел 0900 «Здравоохранение»
Расходы по данному разделу запланированы в размере 1 030,0 тыс. руб.
Подраздел 1101 «Физическая культура».
Расходы по данному разделу и подразделу запланированы в размере 120,6 тыс. руб.
Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»
Расходы по данному разделу запланированы в размере 1 137,8 тыс. руб.