Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Января 2012 в 15:09, курсовая работа
Целью данной курсовой работы является расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний, полученных студентами на лекциях и практических занятиях, а также выработке у студентов умений и навыков по учету материальных, трудовых и финансовых ресурсов и составлению бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, расчету налогов.
Введение 3
Исходные данные 4
Остатки по счетам Главной книги на 01.01.2010 и 01.03.2010 6
Бухгалтерский баланс на 01 января 2010 г………………….…………….7
Бухгалтерский баланс на 01 марта 2010 г………………….…………….................................9
Журнал учета хозяйственных операций за март месяц 11
Синтетические счета в виде «самолетиков»……………………………..20
Оборотная ведомость по счетам синтетического учета 23
Аналитические счета………………………………………………………25
Бухгалтерский баланс на 01 апреля 2010 г……..………….…………………………………………….26
Отчёт о прибылях и убытках за I квартал 2010 г.…….……………………………...…28
Приходной кассовый ордер №57 для 16 операции……………….……………………29
Список используемой литературы 30
Оборотная ведомость по счетам аналитического учета к счету 60
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оборотная ведомость по счетам аналитического учета к счету 62
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Синтетические
счета в виде «самолетиков»
Таблица 17
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на _01 апреля___ 2010 г. │ КОДЫ │
Дата (год, месяц, число) │ │ │ │
Организация __ЗАО «К»_________________________ по ОКПО │ │
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН │ │
Вид деятельности ____________________________ по ОКВЭД │ │
Организационно-правовая форма/форма собственности _____│ │ │
______________________________
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ │ 384/385 │
(ненужное
зачеркнуть)
| АКТИВ | Код пока- зателя |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| I.
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы |
110 | 9450 | 8430 | |||
| Основные средства | 120 | 214100 | 227524 | |||
| Незавершенное строительство | 130 | |||||
| Доходные
вложения в материальные ценности |
135 |
|||||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | |||||
| Отложенные налоговые активы | 145 | |||||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | |||||
| ИТОГО по разделу I | 190 | 223550 | 235954 | |||
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы |
210 |
|||||
| в
том числе: сырье, материалы и другие и аналогичные ценности |
20200 | 32960 | ||||
| животные на выращивании и откорме | ||||||
| затраты в незавершенном производстве | ||||||
| готовая
продукция и товары для перепродажи |
||||||
| товары отгруженные | ||||||
| расходы будущих периодов | 4950 | 1500 | ||||
| прочие запасы и затраты | ||||||
| Налог
на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям |
220 |
10800 | 6660 | |||
| Дебиторская
задолженность (платежи по которой
ожидаются |
230 |
|||||
| в том числе покупатели и заказчики | ||||||
| Дебиторская
задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) в том числе покупатели и заказчики |
240 |
74648 | 154580 | |||
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | |||||
| Денежные средства | 260 | 122062 | 88400 | |||
| Прочие оборотные активы | 270 | |||||
| ИТОГО по разделу II | 290 | 232660 | 284100 | |||
| БАЛАНС | 300 | 456210 | 520054 | |||
| ПАССИВ | Код пока- зателя |
На начало отчетного периода |
||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| III. КАПИТАЛ
И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал |
410 |
150000 | 150000 | |||
| Собственные
акции, выкупленные у акционеров |
( ) | ( ) | ||||
| Добавочный капитал | 420 | |||||
| Резервный капитал | 430 | |||||
| в том
числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством |
||||||
| резервы,
образованные
в соответствии с учредительными документами |
||||||
| Нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
72500 | 129350 | |||
| ИТОГО по разделу III | 490 | 222500 | 279350 | |||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
510 |
|||||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 864 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | |||||
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 864 | ||||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
610 |
100000 | 135000 | |||
| Кредиторская задолженность | 620 | |||||
| в том
числе: поставщики и подрядчики |
70800 | 15635 | ||||
| задолженность
перед персоналом организации |
28500 | 28900 | ||||
| задолженность
перед государственными внебюджетными фондами |
7552 | 6319 | ||||
| задолженность по налогам и сборам | 24000 | 38182 | ||||
| прочие кредиторы | 5000 | |||||
| Задолженность
перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
630 | |||||
| Доходы будущих периодов | 640 | |||||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | 2858 | 10804 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | |||||
| ИТОГО по разделу V | 690 | 233710 | 239840 | |||
| БАЛАНС | 700 | 456210 | 520054 | |||
Руководитель _________ ____________ Главный бухгалтер _________ ____________
(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка
подписи)
"__" _____________ 200_ г.
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за __I_квартал___ 2010 г. │ КОДЫ │
Дата (год, месяц, число) │ │ │ │
Организация _____________ЗАО «К»______________ по ОКПО │ │
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН │ │
Вид деятельности _________производство_______ по ОКВЭД │ │
Организационно-правовая форма/форма собственности _____│ │ │
______________________________
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ │ 384/385 │
(ненужное
зачеркнуть)
| Показатель | За отчетный
период |
За аналогичный период предыдущего года | |
| наименование | код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы
и расходы по
обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
391000 |
||
| Себестоимость
проданных товаров, продукции, работ, услуг |
( 298381) | ||
| Валовая прибыль | 92619 | ||
| Коммерческие расходы | (1000) | ||
| Управленческие расходы | |||
| Прибыль (убыток) от продаж | 91619 | ||
| Прочие
доходы и расходы Проценты к получению |
|||
| Проценты к уплате | |||
| Доходы
от участия в других организациях |
|||
| Прочие доходы | |||
| Прочие расходы | (20478) | ||
| Прибыль
(убыток)
до налогообложения |
71141 |
||
| Отложенные налоговые активы | |||
| Отложенное налоговое обязательство | 864 | ||
| Текущий налог на прибыль | (16925) | ||
| Чистая
прибыль (убыток)
отчетного периода |
53352 |
||
| СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы) |
715 | ||
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | |||
| Разводненная
прибыль (убыток) на акцию |
|||
| Унифицированная
форма № КО-I
Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 г. № 88 | |||||||||||||||||||||||
| Код | |||||||||||||||||||||||
| Форма по ОКУД | 0310001 | ||||||||||||||||||||||
| ЗАО «К» | по ОКПО | ||||||||||||||||||||||
|
организация
Касса |
|||||||||||||||||||||||
| структурное подразделение | |||||||||||||||||||||||
| Номер
документа |
Дата
составления | ||||||||||||||||||||||
ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР |
57 | ||||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | Сумма, руб. коп. | Код целевого назначения | ||||||||||||||||||||
| код
структур-
ного подраз- деления |
корреспондирующий
счет, субсчет |
код
аналитического
учета | |||||||||||||||||||||
| 50 | 71 | - | - | - | 60 руб. 0 коп. | ||||||||||||||||||
| Принято от | Уваровой Т.С. | ||||||||||||||||||||||
| Основание: |
Возврат остатка суммы неизрасходанного аванса | ||||||||||||||||||||||
| Сумма | Шестьдесят рублей 00 копеек | ||||||||||||||||||||||
| 60 | прописью | руб. | 00 | коп. | |||||||||||||||||||
| В том числе | |||||||||||||||||||||||
| Приложение |
|||||||||||||||||||||||
| Главный бухгалтер | |||||||||||||||||||||||
| подпись | расшифровка подписи | ||||||||||||||||||||||
| Получил кассир | |||||||||||||||||||||||
| подпись | расшифровка подписи | ||||||||||||||||||||||