Принципы организации поиска и подсчета резервов

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Мая 2013 в 13:57, контрольная работа

Краткое описание

Поиск резервов должен носить научный характер: основываться на положениях диалектической теории познания, знаниях экономических законов, достижениях науки и передовой практики

Вложенные файлы: 1 файл

3 контр ахд.docx

— 52.21 Кб (Скачать файл)

 

П = %

План производства продукции  перевыполнен на 1,31%, однако план производства по ассортименту продукции недовыполнен на 2,33%. По изделию Б и В недовыполнение плана по ассортименту составило 20 пар или 7,14% и 10,53% соответственно. По остальным видам продукции план по ассортименту выполнен.

 

Задание 4

 

Исследовать ритмичность  работы предприятия по данным, приведенным  в таблице 4.1. Рассчитать коэффициенты ритмичности выполнения плана по объему выпуска продукции  и ритмичности производства. Сопоставить их и сделать выводы.

Таблица 4.1

Декады

Выпуск продукции тыс. руб.

план

отчет

1

4200

3830

2

4710

4100

3

4250

4720

итого за месяц

13160

12650


 

 

Решение:

    1. Коэффициент ритмичности выполнения плана по объему продукции рассчитывается по формуле:

Крплана =

, где

Вфi, Вплi − фактические и плановые объемы выпуска продукции i-го вида.

    1. Коэффициент ритмичности производства рассчитывается по формуле:

Крпр-ва =

, где

Аminср − среднее из показателей объема выпуска продукции ниже средней арифметической.

Аmахср − среднее из показателей объема выпуска продукции выше средней арифметической.

Анализ ритмичности выпуска  продукции представим в виде таблицы 4.2

Таблица 4.2

Декады

Выпуск продукции тыс. руб.

Удельный вес продукции, %

Зачисляется в выполнение плана  по ритмичности

план

отчет

план

отчет

Тыс. руб.

%

1

4200

3830

31,91

30,28

3830

31,44

2

4710

4100

35,79

32,41

4100

33,66

3

4250

4720

32,29

37,31

4250

34,89

итого

13160

12650

100,00

100,00

12180

100,00


 

Крплана = = 0,9255

Аср = (тыс. руб.)

Аminср = (тыс. руб.)  

Аmахср = 4720 (тыс. руб.)

Крпр-ва =

Данные расчета показывают, что предприятие в течение  месяца работало не ритмично (ритмичность  производства 84%),  выполнение плана  по объему выпуска продукции также  происходило не ритмично (коэффициент  ритмичности выполнения плана по объему выпуска продукции равен 0,9255).

 

Задание 5

 

Оценить динамику выполнения плана по качеству продукции. Сделать  выводы. Исходные данные приведены  в таблице 5.1

Таблица 5.1

Наименование показателей

Предыдущий год 

Отчетный год

план

факт

Объем продукции (работ, услуг) в действующих  ценах, млн. руб.

18507

23743

23860

Из  объема продукции (работ, услуг) сертифицированная  продукция, млн. руб.

12950

18990

20280

Количество  принятых рекламаций, шт.

Стоимость зарекламированной продукции в действующих ценах, млн. руб.

6

14

-

-

4

15

Продукция, поставленная на экспорт, млн. руб.

3700

7120

7635


 

 

Решение:

Расчеты сведем в таблицу 5.2

Объем продукции в действующих  ценах за отчетный год вырос по сравнению с предыдущим на 5353 млн. руб. или 28,92% и составил 23840 млн. руб., план по производству продукции перевыполнен на 117 млн. руб. или 0,49%. Объем сертифицированной  продукции за отчетный год вырос  по сравнению с предыдущим на 7330 млн. руб. или 56,6% и составил 20280 млн. руб.,  также наблюдается увеличение доли сертифицированной продукции на 15,02%.

Перевыполнение плана  по производству сертифицированной  продукции составило 1290 млн. руб.  или 6,79%, доля сертифицированной продукции  по сравнению с планом увеличилась  на 5,01% и составила 85,00%

Количество рекламаций в  отчетном году в абсолютном выражении  снизилось на 2 шт. и составило 4 шт., однако стоимость зарекламированной продукции увеличилась на 1 млн. руб. и составила 15 млн. руб. Наблюдается также незначительное снижение доли зарекламированной продукции. Несмотря на снижение рекламаций, их наличие свидетельствует о недостаточно хорошем качестве выпускаемой продукции.

 

Таблица 5.2−Анализ показателей  качества продукции.

Показатели

Ед. изм.

За пред. год

За отчетный год

Отклонение от

По плану

Факти-чески

пред. года

плана

абс. выр.

%

абс. выр.

%

Объем продукции в действующих  ценах

млн. руб.

18507

23743

23860

5353

28,92

117

0,49

Из объема продукции сертифицированная:

− стоимость

млн.р.

12950

18990

20280

7330

56,60

1290

6,79

− удельный вес

%

69,97

79,98

85,00

15,02

-

5,01

-

Количество принятых рекламаций

шт.

6

-

4

-2

-33,33

4

-

Стоимость зареклами-рованной продукции

млн.р.

14

-

15

1

7,14

15

-

Удельный вес зарекла-мированной продукц.

%

0,08

-

0,06

-0,01

-

0,06

-

Продукция, поставлен-ная на экспорт

млн.р.

3700

7120

7635

3935

106,35

515

7,23

Удельный вес экспортной продукции

%

18507

23743

23860

5353

28,92

117

0,49


 

Наблюдается перевыполнение плана по экспорту продукции на 7,23%, в отчетном году на экспорт поставлено продукции на сумму 7635 млн. руб., что  выше этого показателя за предыдущий год на 3935 млн. руб. или 106,35%. Удельный вес экспортируемой продукции вырос  по сравнению с предыдущим годом  на 12,01% и составил 32,0%.

 

Задание 6

 

Дать оценку выполнения плана  по росту производительности труда. Исходные данные приведены в таблице 6.1

Таблица 6.1

Наименование показателей

Предыдущий год 

Отчетный год

план

факт

Объем производства продукции, тыс. руб.

4995468

4569530

5016710

Среднесписочная численность работников основной деятельности, чел.

1860

1671

1578


 

Решение:

Результаты расчетов сведем в таблицу 6.2

 

 

Таблица 6.2−Анализ выполнения плана по росту производительности труда.

 

Показатели

За преды-дущий год

За отчетный год

Выпол-нение плана, %

Факти-ческие темпы роста, %

план

факт

Объем производства продукции, тыс. руб.

4995468

4569530

5016710

109,79

100,43

Среднесписочная численность работников основной деятель-ности, чел.

1860

1671

1578

94,43

84,84

Среднегодовая выработка продук-ции на 1 работника основной деятельности, тыс. р.

2685,7

2734,6

3179,2

116,26

118,37

Расчетная численность работников основной деятельности (по выработке предыдущего года),чел.

х

1701,4

1867,9

109,79

х

Относительное высвобождение (-), вовлечение (+) численности  работ-ников основной деятельности, чел.

х

-30,4

-289,9

х

х

Темпы роста производительности труда, %

х

101,82

118,4

х

х

Темпы прироста производи-тельности труда, %

х

1,82

18,37

х

х


 

Объем производства продукции  за отчетный год вырос по сравнению  с предыдущим на 0,43%  и составил  5016710 тыс. руб., план по производству продукции  перевыполнен на 9,79%. При этом численность  работников снизилась на 282 чел. или 15,16%, а по сравнению с планом −  на 93 чел., что составляет 5,57%.

Среднегодовая выработка  продукции 1 работником в отчетном году увеличилась на 18,37% и составила 3179,2 тыс. руб., превышение над плановым уровнем  составило 16,26%.

Темп прироста производительности труда по плану составляет 1,82%, что  позволяет высвободить 30,4 чел., фактически прирост производительности труда равен 18,37%, что дает  высвобождение численности 289,9 чел.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список использованной литературы

 

  1. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности: учебник / В.И.Стражев [и др.]; под общ. ред. В.И.Стражева. – Минск: Выш. школа, 2009.- 480 с.
  2. Савицкая, Г.В. Экономический анализ: Учебник. – Москва: Новое знание, 2010.- 640 с.
  3. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учеб. Пособие / Под общ. Ред. Л. Л. Ермолович.-  Минск: Интерпрессервис.- 2006.-576 с.
  4. Теория анализа хозяйственной деятельности: учебник / В. В. Осмоловский, Л.И. Кравченко, Н.А. Русак и др.- Минск: Новое знание, 2004.- 318 с.

 


Информация о работе Принципы организации поиска и подсчета резервов